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内部审计线上课程2020年3月30日到4月3日

2020/3/17 14:30:36发布199次查看ip:125.211.81.134发布人:yipinketang

一、课程安排

 

33019:30-21:00    陈满娜       如何进行审前准备

33119:30-21:00    梁雄           如何进行风险导向审计

4119:30-21:00      吴丹辉       如何发现审计问题抓住审计切入点

4219:30-21:00      张孝昆       智能时代如何编写高质量管理审计报告

4319:30-21:00      邱健           如何进行循环整改跟踪

 

二、专家简介

陈满娜:正高级会计师,非执业注册会计师,曾任浙江省国有资本运营有限公司审计部(法务风控部)总经理,担任浙江财经大学硕士生导师,浙大EDP中心特聘老师。2020年陈满娜成为浙江省第一批省属国有企业的财务总监或专职监事,有14年的专职监督生涯,曾在建设集团、物产集团、能源集团、交通集团任职,通过多年的历练,陈满娜具有很强的实战经验,案例多,讲课生动,受广大学员的高度评价。

 

梁雄:《增值》系列审计书藉作者,华审增值(深圳)咨询有限公司战略顾问,华审增值(香港)研究院院长,国际某大型外企审计总监,22年财审类实战工作经验。拥有国际注册内部审计师 (CIA)、国际注册风险管理师(CRMA)、国际注册策划师(WBSA)、 美国注册舞弊审核师(CFE)等证书。专注于内部审计探索与实践、致力于提供内审一体化解决系统。主要研究方向:内部审计、风险管理、舞弊调查、公司管控及治理、家族企业管理及财富传承等。中国会计视野网专栏作者,国内多家报刊杂志发表多篇文章。

 

吴丹辉:任职于某上市公司审计部,集团内财务审计体系培训讲师,金融+心理学MBA在读,美国注册管理会计师;某财税咨询平台合伙人。主导过多家公司实施ERP项目,成功申报多个国家级市级资金补助项目,建立集团企业的内控风险体系、预算管控体系、全面成本管控体系,参与已成功上市企业的IPO全过程。具备丰富的财务管理经验、审计内控管理经验以及多元化的知识体系。

 

张孝昆:华博云创始人,中财协风控专委会主任,国资委《央企内控重大课题》专家,国家会计学院兼职教授,《大数据风控》作者,大数据风控、大数据审计讲师,国资委、审计厅、内审协会特聘讲师,被行业人誉为“业务与技术的桥梁”,国际注册信息系统审计师,国际注册风险及信息系统监控师。主导设计并研发中国首个基于智能分析、风险管控、业务管控、智能审计、智能监控五维一体的互联网+管控云服务平台“管控宝”。具有多年的企业管理和企业信息化建设经验,既擅长管理咨询也擅长信息系统落地,在战略管理、集团管控、大数据风控、大数据审计、风险管理、内部控制、内部审计、财务管理、IT审计、企业数字化转型、信息系统风险和安全管理等方面有着丰富经验。

 

邱健:国际注册内部审计师(CIA),国际注册内部控制师(CICS),高级风险评估专业人员证书(RAPC),国际注册信息系统审计师(CISA)。曾担任九牧集团集团内控部总监、伊利集团审计部总监。在外资、民营、中国五百强国有控股企业工作,并有在四家国内大型上市集团公司工作的经验,长期从事审计监察管理、内控与风险管理等职位超过22年,在内部审计各领域的实际操作中具有非常丰富的实战经验,有一整套先进、严谨、实用的审计管理理念,具备内部审计管理平台的系统建设和团队领导能力。是国内极少数主讲专业的审计、内控风险与合规管理的高端老师。

 

三、课程费用

原价2600元优惠价698/人,团购(三人起)498/人;可反复回放课程。

 

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